4月11日下午,我院召开2025年第一次内部审计工作领导小组会议。院党委书记、内审工作领导小组组长王传贺主持会议,副组长及成员单位负责人参加会议。
王传贺在讲话中指出,审计工作是推动学院治理体系和治理能力现代化的重要抓手,要聚焦学院中心工作,结合深入贯彻中央八项规定精神学习教育、省委巡视反馈问题整改,突出审计监督的政治属性和经济监督职能,推动经济决策科学化、促进内部管理规范化和风险防控常态化,为学院高质量发展保驾护航。
王传贺强调,要突出政治引领,坚持党对审计工作的全面领导,严格落实“如臂使指、如影随形、如雷贯耳”的总要求,将审计工作纳入学院从严治党全局中谋划。要聚焦主责主业,服务发展大局,结合省委巡视反馈问题整改,围绕学院重大经济决策、重大风险防范开展审计,提升资金使用透明度,确保资金使用合规、管理规范。要提升监督质效,推动成果转化,加强对审计发现问题整改情况的跟踪检查,实行“清单+闭环”管理,确保整改措施落实到位,在补短板强弱项上下功夫,逐步健全内控体系。要加强自身建设,打造过硬审计队伍,通过强化专业学习和审计实践锻炼提升发现问题的能力,充分发挥第三方审计作用,强化审计的专业性、权威性和客观性,始终坚持依法审计、文明审计、廉洁审计,以高质量审计监督护航学院高质量发展。
会议集中学习了习近平总书记关于审计工作的重要指示批示精神,审议通过2025年内部审计工作计划。
(撰稿:吕小娣/审核:梁毅峰)
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