7月26日下午,我院召开2024年第二次内部审计工作领导小组会议。领导小组组长、副组长及成员单位负责人参加会议。
党委书记、院内审工作领导小组组长王传贺在讲话中指出,加强内部审计,对保障资金使用的合理规范、促进党风廉政建设、推进学院治理体系和治理能力现代化具有十分重要的意义,并充分肯定了我院内审工作在依法依规保障学院利益、促进管理规范化和风险防控常态化、提升办学治校水平等方面发挥的重要作用。
王传贺强调,要扎实做好审计整改“后半篇文章”,被审计单位要进一步提高政治站位和思想认识,明确整改责任,厘清工作思路,强化整改措施,堵塞审计风险,注重标本兼治,推动整改任务取得实质性进展和突破。
王传贺要求,要深入学习贯彻党的二十届三中全会精神,聚焦立德树人根本任务,紧密联系实际,不断推动审计工作取得新成效。要精准把握审计工作形势,加强统筹规划,围绕中心、服务大局,规范审计流程,推动审计结果运用,充分发挥内部审计监督作用。要增强监督合力,进一步深化审计、纪检监督贯通协同,促进完善内控机制,推动学院高质量发展。
与会院领导分别就抓好内部审计工作作了发言。
监察审计处负责人汇报2024年上半年学院审计工作及专项审计情况。
(撰稿:刘暮村/审核:梁毅峰)
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